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問(wèn)題已解決

請(qǐng)實(shí)際做過(guò)清理亂賬的老師回答 剛接手一家公司,應(yīng)收應(yīng)付等往來(lái)款非常亂,怎么清理,用什么方法清理好呢?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/09 15:04
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白老師(恒者行遠(yuǎn))
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,往來(lái)清理首先你要核對(duì)有無(wú)多方記賬的情況,比如往來(lái)科目使用混亂,這種需要你內(nèi)部調(diào)整處理,將應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖。第二,只能通過(guò)往來(lái)對(duì)賬的方式,出具對(duì)賬函要求對(duì)方單位函證,對(duì)于雙方存在的往來(lái)差異查找原因調(diào)賬處理。往來(lái)對(duì)賬每年至少核對(duì)一次。
2022 03/09 15:14
84785024
2022 03/09 15:24
還有的是因?yàn)闃I(yè)務(wù)未給單據(jù)給財(cái)務(wù),漏記,科目使用混亂都有可能,往來(lái)亂賬是最麻煩的,因?yàn)椴荒軐?shí)物財(cái)產(chǎn)直接盤存,內(nèi)部清理只能從頭開(kāi)始嗎?那樣工作量太大了,一時(shí)半會(huì)理不清,后面越來(lái)越亂,第二怕 對(duì)方單位虛報(bào),老板不認(rèn)可 也不能作為重新建賬的期初余額。老師在實(shí)際工作中有什么更為有效的辦法嗎?
白老師(恒者行遠(yuǎn))
2022 03/09 15:32
首先你往來(lái)函證很有必要,函證完對(duì)有差異的重點(diǎn)關(guān)注,如果對(duì)方和你的有差異,需要和對(duì)方逐筆核對(duì)往來(lái)。要確保賬實(shí)相符,這個(gè)沒(méi)有辦法的,只能按照最基本的辦法核對(duì)。
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