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問題已解決

甲公司為一般納稅人,稅率為13%、菜月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向己公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%。給予己公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,己公司退回商品400件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。巴知相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月應(yīng)繳納的增值稅

84785034| 提問時間:2022 03/21 15:13
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,計算該月應(yīng)繳納的增值稅1000*0.9*0.13-400/2000*1000*0.9*0.13+200/2000*0.13
2022 03/21 15:14
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