問題已解決
請問老師,因?qū)嶋H繳納增值稅比稅票上的應(yīng)交增值稅少一分錢,導(dǎo)致年末應(yīng)交稅費科目有一分錢余額,怎么處理呢?



同學(xué)您好,應(yīng)交未交的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入吧
2022 03/27 20:53

84785027 

2022 03/27 20:55
哦,一分錢還要這樣處理呀?

文老師 

2022 03/27 20:55
借借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入

84785027 

2022 03/27 20:56
好的,謝謝老師!

文老師 

2022 03/27 20:57
不客氣,這是我們的職責(zé)所在,您對我的回復(fù)滿意的話記得給我好評,謝謝!
