問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表里,顯示賬不平,工資4500,刻章費(fèi)用680,會計(jì)分錄做了,刻章費(fèi)用的680在負(fù)債表中右邊怎么填寫出來



你好,刻章你的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤嗎?
2022 03/30 11:30

84785012 

2022 03/30 11:49
沒有結(jié)轉(zhuǎn)

84785012 

2022 03/30 11:50
這個怎么做分錄

84785012 

2022 03/30 11:49
不是很懂,在學(xué)習(xí)階段

郭老師 

2022 03/30 11:53
借本年利潤貸管理費(fèi)用。

郭老師 

2022 03/30 11:54
需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的損益類的科目月末是沒有余額的。
