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老師,異地預(yù)繳了增值稅,假如這個月的增值稅額都抵扣了,需要繳納的增值稅為0,那本月預(yù)繳的這部分增值稅需要做轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?或者預(yù)繳的這部分放到以后月份填報(bào)



你好同學(xué),這個要將預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方
2022 04/01 18:25

老師,異地預(yù)繳了增值稅,假如這個月的增值稅額都抵扣了,需要繳納的增值稅為0,那本月預(yù)繳的這部分增值稅需要做轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?或者預(yù)繳的這部分放到以后月份填報(bào)
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