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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司購買電飯煲用于業(yè)務(wù)招待,取得的專票,可以抵扣增值稅嗎?



不可以的,招待費(fèi)、福利費(fèi)都不可以抵扣。
2022 04/04 15:38

84784955 

2022 04/04 15:41
如果入福利費(fèi),分錄怎么做,現(xiàn)在這張專票已經(jīng)認(rèn)證了!

郭老師 

2022 04/04 15:44
借管理費(fèi)用,福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸銀行存款
借管理費(fèi)用,福利費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

84784955 

2022 04/04 15:49
那應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個科目一直就會有金額,怎么平賬呢

84784955 

2022 04/04 15:51
轉(zhuǎn)出的時候,我這筆分錄借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這樣可以拿

郭老師 

2022 04/04 15:54
把你的進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。

郭老師 

2022 04/04 15:54
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
