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問(wèn)題已解決

某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年4月初留抵稅額2000元,4月發(fā)生下列業(yè)務(wù): ①購(gòu)入商品一批,取得認(rèn)證稅控發(fā)票,價(jià)款為10000元,稅款為1300元。 ②3個(gè)月前從農(nóng)民手中收購(gòu)的一批糧食因保管不善導(dǎo)致毀損,賬面成本為5400元 ③從農(nóng)民手中收購(gòu)大豆1噸,稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購(gòu)憑證上注明的收購(gòu)款為1500元。 ④從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為30000元,稅款900元,款已付,貨物未入庫(kù),發(fā)票已認(rèn)證。 ⑤購(gòu)買建材一批用于修繕職工食堂,價(jià)款為20000元,稅款為2600元。 ⑥零售日用商品,取得含稅收入150000元。 ⑦將2個(gè)月前購(gòu)入的一批布料捐贈(zèng)受(詳看圖)

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/09 16:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 1300-5400/(1-0.09)*0.09+1500*0.09+900+20*6000*0.13=17400.93
2022 04/09 16:40
暖暖老師
2022 04/09 16:42
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 150000/1.13*0.13+30000*0.13+15*8000/1.13*0.13=34961.95 應(yīng)交增值稅是 37961.95-2000-17400.93=18561.02
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