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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,老師,我公司是小規(guī)模納稅人,給甲方開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,但是還是按照3個(gè)點(diǎn)收了甲方的款,交甲方要求把2個(gè)的差額公對(duì)公退回去,退回去的款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?



借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2022 04/11 13:05

84785029 

2022 04/11 13:07
老師,直接走費(fèi)用不行嗎?如果做應(yīng)交稅費(fèi),那跟稅控盤(pán)就對(duì)不上了

小萬(wàn)老師 

2022 04/11 13:16
那你可以把這張發(fā)票作廢或者沖紅,然后按照正確的金額開(kāi),在正確金額做賬分錄的貸方做一個(gè)其他應(yīng)付款,然后付款給他分錄是借其他應(yīng)付款? 貸銀行存款。如果不重新開(kāi)的話(huà),最后的選擇就走費(fèi)用哈
