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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們是小規(guī)模,一直開(kāi)的專(zhuān)票,有一筆3月份發(fā)生業(yè)務(wù)因?yàn)橐咔橐恢睕](méi)有開(kāi)票,拖到現(xiàn)在,我們應(yīng)該還是可以開(kāi)1%的專(zhuān)票吧,具體操作是這個(gè)月申報(bào)3月份稅款,做無(wú)票收入申報(bào)。但是5月份申報(bào)4月份稅款時(shí),該如何申報(bào)呢,因?yàn)槲覀?月份開(kāi)了一筆1%的專(zhuān)票(4月份已經(jīng)沒(méi)有1%稅率),同時(shí)還要紅沖申報(bào)的那筆無(wú)票收入,該如何填表?謝謝老師



同學(xué)你好
按照對(duì)應(yīng)的稅率來(lái)填寫(xiě)
紅沖的就負(fù)數(shù)紅沖之后填寫(xiě)
2022 04/14 16:09

84785005 

2022 04/14 16:30
小規(guī)模無(wú)票收入的紅沖怎么填寫(xiě)啊老師,是第1行次 應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額 小于第二行次 增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額 這樣,差額部分就是無(wú)票收入的紅沖 是不?這樣能正常提交不,會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過(guò)

樸老師 

2022 04/14 16:39
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
