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問(wèn)題已解決

民辦非企業(yè)原來(lái)不知道免稅,1-3月開(kāi)了帶稅率的稅,我們可以不申報(bào)稅款,后期在開(kāi)負(fù)數(shù)開(kāi)正確的發(fā)票嗎,申報(bào)增值稅申報(bào)表目前是按照價(jià)稅合計(jì)的免稅申報(bào)成功了,我們?cè)撛趺刺幚砹?,謝謝

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/14 21:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖可以
2022 04/15 07:20
84785023
2022 04/15 07:23
增值稅申報(bào)表是需要去大廳申報(bào)還是自己申報(bào)免稅報(bào)表
樸老師
2022 04/15 07:27
同學(xué)你好 自己申報(bào)就可以的
84785023
2022 04/15 07:29
但是我1-3月申報(bào)的少免稅的,發(fā)票開(kāi)的是帶稅的,有問(wèn)題沒(méi)
樸老師
2022 04/15 07:42
同學(xué)你好 你發(fā)票紅沖了重新開(kāi) 然后負(fù)數(shù)申報(bào)
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