問題已解決
我們預(yù)收客戶一張銀行承兌匯票,借:應(yīng)收票據(jù)17萬 貸:應(yīng)收賬款17萬 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款17萬,預(yù)收賬款17萬 這樣做賬對嗎



你好,這種情況資產(chǎn)負(fù)債表? 應(yīng)收賬款 沒有數(shù)據(jù)啊??
2022 04/26 14:45

84784953 

2022 04/26 16:09
不需要重分類嗎?

鄒老師 

2022 04/26 16:10
你好,根據(jù)你提供的信息,資產(chǎn)負(fù)債表是:應(yīng)收票據(jù) 17萬,預(yù)收賬款 17萬
沒有應(yīng)收賬款 啊

84784953 

2022 04/26 17:44
現(xiàn)在新的資產(chǎn)負(fù)債表,是應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款合到一起了

鄒老師 

2022 04/26 17:45
你好,新的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款合到一起
那你上面的分錄,不影響報表數(shù)據(jù)啊
