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問題已解決

老師 我現(xiàn)在申報增值稅,4月有退票 在系統(tǒng)上已經(jīng)做完了 請問老師我在申報的時候是不是就只填寫4月的正數(shù)發(fā)票金額就可以了 退票 和負(fù)數(shù)是不是就不體現(xiàn)在申報表里了

84785042| 提問時間:2022 05/05 11:03
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,申報的時候增值稅是填寫你實際開票金額,包含退票和負(fù)數(shù)發(fā)票金額
2022 05/05 11:04
84785042
2022 05/05 11:06
可是 我看電子稅務(wù)局沒有退票金額呢
夏天老師
2022 05/05 11:07
你好,你的報表是直接取數(shù)的是吧,報表直接取數(shù)的取得就是你實際開票金額
84785042
2022 05/05 11:09
報表取數(shù)是包括退票金額的 取得的數(shù)不是4月實際開票金額和應(yīng)繳稅額
夏天老師
2022 05/05 11:11
那你要看下是取數(shù)是不是有問題,如果不是實際的開票金額,你的負(fù)數(shù)就沒包含在里面,不相當(dāng)于你增加了開票收入了
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