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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年11月份工資沒有做賬,現(xiàn)在怎么做啊。



你好,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬工資支付的做嗎?這個(gè)是計(jì)提的
2022 05/18 16:47

84785011 

2022 05/18 16:50
沒有做,之前會計(jì)都沒有計(jì)提。

郭老師 

2022 05/18 16:50
借應(yīng)付職工薪酬,工資貸銀行存款,然后再補(bǔ)上這個(gè)

84785011 

2022 05/18 16:54
她做的分錄是借成本 貸應(yīng)職工

郭老師 

2022 05/18 16:56
灝,跨年了,不能直接做到成本里面的。

84785011 

2022 05/18 17:33
他之前都是直接做成本

84785011 

2022 05/18 17:34
還有一筆10元,要沖賬,怎么做分錄

84785011 

2022 05/18 17:36
他還有一筆,工資金額做錯(cuò)了 ,本來是社保她直接做工資里了,要調(diào)嗎?

郭老師 

2022 05/18 17:37
這些都是跨年的嗎?
十塊錢的當(dāng)時(shí)分錄怎么做。

郭老師 

2022 05/18 17:37
工資的調(diào)整,借利潤分配未分配利潤貸利潤分配未分配利潤。

84785011 

2022 05/18 18:15
是的,都是去年的

84785011 

2022 05/18 18:16
10是余額,沒有做賬,一直掛在那里的。

84785011 

2022 05/18 18:19
后面每個(gè)月工資,都是做當(dāng)月的,

郭老師 

2022 05/18 18:19
你好,十塊錢,這個(gè)是工資多計(jì)提嗎?

84785011 

2022 05/18 18:20
我這個(gè)月才接手,那3月份的工資應(yīng)該怎么做啊。

郭老師 

2022 05/18 18:20
三月份當(dāng)月的工資,借管理費(fèi)用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資
跨年的,只要有損益類的科目,你都用利潤分配未分配利潤來做。

84785011 

2022 05/18 18:20
3月份他工資也做錯(cuò)了,金額不對。

郭老師 

2022 05/18 18:21
在這個(gè)月調(diào)整之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),如果是多做了,如果是少做了,直接補(bǔ)。

郭老師 

2022 05/18 18:22
當(dāng)月是不是都是暫估工資算不出來???
