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21做賬 應(yīng)該借的的管理費(fèi)用 但是我做成了借應(yīng)付職工薪酬了 匯算清繳應(yīng)該怎么處理呢

84785005| 提問時(shí)間:2022 05/21 12:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
2022 05/21 12:14
84785005
2022 05/21 12:15
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
bamboo老師
2022 05/21 12:17
請問大概多少金額 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)減 是嗎
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