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問題已解決

被沖紅的發(fā)票,我們也做了會計入賬,借費用-2000貸其他應(yīng)付-2000,借貸方金額都是負數(shù)。期末余額卻是其他應(yīng)付的借方余額,這個就不對了,但是不知道哪里不對應(yīng)該怎么調(diào)整?調(diào)整分錄要做到21年末,但這個-2000是截止到22年的

84784992| 提問時間:2022 05/31 11:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 是跨年的嗎
2022 05/31 11:39
84784992
2022 05/31 11:43
一部分跨年一部分是今年的,但是現(xiàn)在要調(diào)整其他應(yīng)付重分類,現(xiàn)在要做到21年末去這個重分類的,應(yīng)該怎么處理?22年的會計分錄改成其他應(yīng)收嗎?
樸老師
2022 05/31 11:47
同學(xué)你好 對的 直接改其他應(yīng)收就可以
84784992
2022 05/31 11:57
那21年末我重分類的分錄金額應(yīng)該扣除掉22年改過科目的金額么
樸老師
2022 05/31 12:04
同學(xué)你好 這個按照改正后的金額
84784992
2022 05/31 12:06
也就是說-2000要去掉22年修改后的金額,對吧,好的,謝謝老師
樸老師
2022 05/31 12:06
同學(xué)你好 對的 是這個意思的
84784992
2022 05/31 12:14
請問老師,這個調(diào)整分錄怎么寫,期末余額能在貸方呀,現(xiàn)在其他應(yīng)付余額是借方518
樸老師
2022 05/31 12:16
這個只要數(shù)據(jù)正確就沒事
84784992
2022 05/31 12:17
原分錄其他應(yīng)付在貸方,期末余額卻在借方,其他應(yīng)付款期末余額不是應(yīng)該在貸方才對嗎,那我要怎么做調(diào)整分錄余額能變成貸方
樸老師
2022 05/31 12:20
你這個不是軟件取數(shù)問題嗎
84784992
2022 05/31 12:21
沒懂,那我這個不用做重分類嗎
樸老師
2022 05/31 12:22
只要不是負數(shù)就不用做 重分類是資產(chǎn)負債表負數(shù)才重分類
84784992
2022 05/31 12:23
當時錄入的時候費用和其他應(yīng)付都是沖紅的所以都是負數(shù)錄入,不明白為什么期末余額變成借方余額了
84784992
2022 05/31 12:25
那我借方是其他應(yīng)付518貸方是其他應(yīng)收518這樣行嗎調(diào)整?余額能變方向不?對其他應(yīng)收有沒有影響?
樸老師
2022 05/31 12:41
同學(xué)你好 這樣做也可以
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