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問題已解決
您好,一般納稅人餐廳,本月銷項(xiàng)稅額是100,但是前期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額有150,所以不用交增值稅,請(qǐng)問對(duì)應(yīng)的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?



你好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?100,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?100
2022 06/05 19:57

84785030 

2022 06/05 20:01
請(qǐng)問后面要接著寫-----借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----未接增值稅 100 嗎?

鄒老師 

2022 06/05 20:02
你好,不需要做你做的這個(gè)分錄,因?yàn)檫€不需要繳納增值稅。

84785030 

2022 06/05 20:08
請(qǐng)問前期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額有150,需要做什么分錄嗎?

鄒老師 

2022 06/05 20:10
你好,前期留抵的時(shí)候,分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

84785030 

2022 06/05 20:29
老師,如果當(dāng)期銷項(xiàng)稅額是200,前期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額有150,當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問接下來(lái)分錄該怎么做呢?

鄒老師 

2022 06/05 20:30
你好,當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?50

84785030 

2022 06/05 20:36
老師真專業(yè)?。?!謝謝

鄒老師 

2022 06/05 20:36
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

84785030 

2022 06/05 20:59
不要意思老師,再問一下 如果當(dāng)期銷項(xiàng)稅額是80,前期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額有150,當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問接下來(lái)分錄該怎么做呢?

鄒老師 

2022 06/06 07:56
你好,當(dāng)期銷項(xiàng)稅額是80,前期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額有150,當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)80,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)80

84785030 

2022 06/06 09:10
請(qǐng)問前期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額有150怎么不需要寫分錄嗎?

鄒老師 

2022 06/06 09:13
你好,前期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額有150,前期的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
前期留抵150,這個(gè)月抵扣80的時(shí)候,不需要特地做其他分錄啊
