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問題已解決

老師,我是外貿(mào)企業(yè)有的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷沒有開具銷項(xiàng)發(fā)票,這部分收入繳納增值稅嗎?繳納的話填寫附列資料中的未開票發(fā)票那里填寫嗎?現(xiàn)在營業(yè)收入的金額和增值稅申報(bào)收入金額比對(duì)一致嗎需要?

84784999| 提問時(shí)間:2022 06/06 15:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1.? 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話; 這部分是需要報(bào)增值稅的 。2 是的。未開票欄次? 3.? ?是的? ?
2022 06/06 15:17
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