問題已解決
老師,我家這個月銷項稅額5萬元,進項稅額4.8萬元,享受加計抵減10%的政策,這個帳怎么做?借應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)4.8 應交稅費-轉出未交增值稅0.2 借應交稅費-轉出未交增值稅0.2 貸應交稅費-未交增值稅0.2 借應交稅費-未交增值稅0.2貸營業(yè)外收入0.2 老師我這么做對嗎



可以的,可以這么做的。
2022 06/09 17:37

84784980 

2022 06/09 17:38
那匯算清繳的時候這個營業(yè)外收入是填到其他里邊嗎

郭老師 

2022 06/09 17:38
可以的,可以這么做。

84784980 

2022 06/09 17:38
還是政府補助利得

郭老師 

2022 06/09 17:44
放到其他里面就可以達。
