問題已解決
待攤費用不是取消了嗎?將待攤費用換成哪個科目用了呀



對的是的,用預付賬款或者是其他。
2022 06/23 10:14

郭老師 

2022 06/23 10:14
用預付賬款或者是其他應(yīng)收款

郭老師 

2022 06/23 10:18
你好,費用類對應(yīng)的你提前支付的不就是其他應(yīng)收款嗎?借其他應(yīng)收款貸,銀行存款按月分攤,借管理費用貸其他應(yīng)收款。

郭老師 

2022 06/23 10:21
你好,其他應(yīng)收款這個是別人欠你的錢,這個理解嗎?

郭老師 

2022 06/23 10:21
預付賬款也是別人欠你的錢,這個理解嗎?

郭老師 

2022 06/23 10:24
那你提前支付給了人家錢,人家欠了你的錢,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這個是正確的。

郭老師 

2022 06/23 10:24
預付賬款,他一般都是合算你單位的主營業(yè)務(wù)的,比如你購買貨物的。

郭老師 

2022 06/23 10:27
niq好,那還有哪里不明白的?

郭老師 

2022 06/23 10:32
撤銷的分錄不對,應(yīng)該是借管理費用貸待攤費用。

郭老師 

2022 06/23 10:35
第一個對的,第二個你把它改成其他應(yīng)收款不可以嗎?待攤費用用其他應(yīng)收款來代替。

郭老師 

2022 06/23 10:40
好對的似的,不符合準則要求。

郭老師 

2022 06/23 10:48
你好,我這里沒有文檔的

84785035 

2022 06/23 10:16
為什么是其他應(yīng)收款啊,不太明白
比如,付了3個月的房租12000,涉及到的分錄應(yīng)該是什么呢

84785035 

2022 06/23 10:20
沒明白啊老師

84785035 

2022 06/23 10:23
嗯嗯 這個明白的老師

84785035 

2022 06/23 10:26
嗯嗯 這個明白了

84785035 

2022 06/23 10:29
就是我發(fā)現(xiàn)我們公司用的是待攤費用,比如這個月季付了房租12000元,然后會計做的分錄是:借:待攤費用,貸銀行存款,然后當月末的時候再做一筆攤銷費用:借管理費用4000,貸銀行存款4000
這樣做對嗎老師

84785035 

2022 06/23 10:34
1.如果攤銷的分錄改成借管理費用,貸待攤費用就可以了是嗎?
2.但是待攤費用取消了也可以用嗎?
3,其實這個待攤費用就相當于預付賬款是吧?

84785035 

2022 06/23 10:39
嗯嗯 我知道,但是我們會計還是用的待攤費用,說報表上也是這個科目,要不然麻煩,可能需要改報表吧
既然取消了這個科目我們還用,是不是不合會計法呀

84785035 

2022 06/23 10:46
老師,我感覺自己小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則分不清,您能給我一下這兩個準則的文檔嗎
