問題已解決
老師,我本月進(jìn)項有留底,我沒有通過待認(rèn)為進(jìn)項核算,那樣對嗎,我打算留到本月來做,沒入賬的我原材料也是暫估的



您好,這個是可以的,可以
2022 08/16 20:39

84784975 

2022 08/16 20:41
還有我做的其他應(yīng)收款-備用金是

84784975 

2022 08/16 20:41
負(fù)數(shù),之前那個財務(wù)說是公司業(yè)務(wù)員自己用現(xiàn)金支付繳稅

小鎖老師 

2022 08/16 20:42
您好,備用金是啥情況

84784975 

2022 08/16 20:42
所以成負(fù)數(shù)了,然后這個月沖了不夠沖,是不是要提現(xiàn),把其他應(yīng)收提平

84784975 

2022 08/16 20:45
那個備用金是現(xiàn)金,直接沖稅款的,之前是公司經(jīng)理自己掏的現(xiàn)金,后來7月提現(xiàn)了,提現(xiàn)6月份的倒是夠沖,問題是現(xiàn)金7月份的稅款不夠沖,是不是又得提現(xiàn)沖平

84784975 

2022 08/16 20:50
老師,請您解答

小鎖老師 

2022 08/16 20:56
等于說,你們備用金壓根就不夠了,是需要體現(xiàn)

84784975 

2022 08/16 20:57
其他應(yīng)收-備用金可以沖工資嗎

小鎖老師 

2022 08/16 20:58
可以,這個是可以的

84784975 

2022 08/16 21:00
也相當(dāng)于提現(xiàn)工資發(fā)給員工對吧,我就不明白,她為什么不直接貸現(xiàn)金呢,做提現(xiàn)呢

小鎖老師 

2022 08/16 21:00
因為他的現(xiàn)金肯定是不夠了
