問題已解決
想問一下,我在半年度時,因利潤高了,就預(yù)提了成本,再后面月份陸續(xù)的有成本票進(jìn)來了,這成本票進(jìn)來時,怎么沖原先計提的成本呀,這成本金額現(xiàn)在還不是等于預(yù)提的金額,另這成本票的憑證要附在哪個月的記帳憑證中呢?



你好,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的就可以的。紅沖的可以沒有原始憑證,你自己摘要寫清楚就行,然后發(fā)票放到重新做的這個成本后面
2022 08/25 12:01

84785036 

2022 08/25 12:09
另問一下,如果后來來的成本票金額與計提的是相等的,是不是可以直接附在計提的憑證后面

郭老師 

2022 08/25 12:11
最好不要這么做,因為你這個發(fā)票不允許提前做。

84785036 

2022 08/25 12:15
哦,好的,謝謝

郭老師 

2022 08/25 12:18
不用客氣,工作愉快。
