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這個題是 借:委托加工物資100 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13 應交稅費-消費稅15 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金128 對嗎

84785036| 提問時間:2022 11/29 08:08
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,就是那樣處理的。銷售時直接抵減應交稅費-消費稅
2022 11/29 08:09
84785036
2022 11/29 08:10
銷售時,是 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:應交稅費-消費稅?
家權老師
2022 11/29 08:12
借:稅金及附加 貸:應交稅費-消費稅
84785036
2022 11/29 08:13
這不是計提的?
84785036
2022 11/29 08:14
應該先做,您這步,再做我那步。對嗎
家權老師
2022 11/29 08:17
就是銷售的時候計提,最終應交稅費-消費稅就沒有余額了
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