問題已解決
請問11月上期末抵扣的,和280元上期已做賬末抵扣的,12月份的的分錄我要怎么做呢



你好; 你月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去了嗎??
2023 01/09 09:53

84785008 

2023 01/09 10:14
11月的280,我只做了借管理費用 貸庫存現(xiàn)金,應(yīng)交稅費--減免稅款 280 貸:管理費用 ,上個月的留抵我應(yīng)該也做了:應(yīng)交稅費--末交增值稅 貸:應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出

meizi老師 

2023 01/09 10:18
你好;? ? ? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸應(yīng)交稅費--減免稅款 280? ? ‘借應(yīng)交稅費-未交增值稅280 貸? ?’應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280??

84785008 

2023 01/09 10:50
上月留抵待抵扣的422.45怎么做賬

meizi老師 

2023 01/09 10:57
你好;? ?你之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 還在進項稅掛著???
