問題已解決
老師你好,進項多已經(jīng)認證,是計入待抵扣進項還是轉(zhuǎn)到留抵稅額里面



是轉(zhuǎn)到留抵稅額里面
2023 01/09 14:37

84784990 

2023 01/09 14:42
每個月都有留底,都需要轉(zhuǎn)到留抵稅額里面嗎,老師?

家權老師 

2023 01/09 14:47
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
