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問題已解決

老師,請問2023年才發(fā)現(xiàn)2020年少確認(rèn)了收入,那要怎么做賬

84785035| 提問時間:2023 01/09 16:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,之前的增值稅申報了嗎?
2023 01/09 16:03
84785035
2023 01/09 16:13
之前已經(jīng)申報了增值稅
郭老師
2023 01/09 16:15
借銀行存款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
郭老師
2023 01/09 16:15
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2023 01/09 16:15
如果你的所得稅沒有繳納的話,需要補(bǔ)所得稅,修改匯算清繳。
84785035
2023 01/09 17:01
我可否在2023年直接 確認(rèn)收入
郭老師
2023 01/09 17:02
那你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致了。為你做主營業(yè)務(wù)收入屬于2023年增值稅,根本不需要申報,之前已經(jīng)申報了。
84785035
2023 01/09 17:27
借銀行存款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。 老師,您這個分錄也是把銷項(xiàng)稅做到了今年當(dāng)月了?您的分錄 以前年度損益調(diào)整只調(diào)整收入
郭老師
2023 01/09 17:36
你好,對的,是的,但是你的增值稅申報表上不申報。
郭老師
2023 01/09 17:36
你再申報的話不就重復(fù)了。
郭老師
2023 01/09 17:36
然后企業(yè)所得稅的讓你修改匯算清繳。
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