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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個差額征稅的發(fā)票怎么做賬?



?(1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額
借:銀行存款
? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ?
(2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項稅額抵減”
借:主營業(yè)務(wù)成本
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)
? ? ? 貸:銀行存款
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023 01/10 09:36

84784993 

2023 01/10 09:43
我是購買方

樸老師 

2023 01/10 09:48
同學(xué)你好
那就全額入賬
是你們的什么支出

84784993 

2023 01/10 09:49
分錄怎么做?入什么費(fèi)用?

84784993 

2023 01/10 09:51
那個備注欄里扣除額291000不用管是吧?

樸老師 

2023 01/10 09:54
同學(xué)你好對的
你按照發(fā)票金額來做就可以

84784993 

2023 01/10 10:49
分錄怎么做?入什么費(fèi)用?

樸老師 

2023 01/10 10:56
同學(xué)你好
是你們的什么支出呢

84784993 

2023 01/10 10:58
發(fā)票上面是人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)

樸老師 

2023 01/10 11:03
同學(xué)你好
那就
借費(fèi)用科目
貸銀行存款
