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問題已解決

老師,21年計提的高鐵、飛機票進項稅額抵扣不了,之前做賬的時候做了進項稅,現(xiàn)在想一筆把它轉出去, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅嗎?

84785036| 提問時間:2023 01/28 18:01
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的,您可以結轉前年度的未抵扣的旅客運輸服務進項稅額,將“以前年度損益調整”科目的借方金額增加,貸方增加“應交稅費-應交增值稅進項稅”科目,完成轉出程序。在稅務管理上,任何一家企業(yè)都要遵守稅務法規(guī),如果企業(yè)在進行進項稅額抵扣時不按照規(guī)定進行,會給企業(yè)帶來損失,任何企業(yè)都要積極遵守稅收管理規(guī)定,對企業(yè)經(jīng)營有重大影響。此外,企業(yè)在定期的經(jīng)營活動中,要熟悉稅收規(guī)定,準確計算稅費,在準確使用財務報表的基礎上,定期向稅務機關報送財務資料,確保企業(yè)的正常經(jīng)營。
2023 01/28 18:09
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