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如果原來無票收入100萬,我這個月補開另外又開啦10萬的票,這個增值稅申報表如何填寫呢 ,還有企業(yè)所得稅申報表

84784958| 提問時間:2023 02/03 13:06
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在增值稅申報表中,您需要在“銷售額”一欄中填寫銷售額總計110萬,加上原本100萬的票收入,再加上新補開的10萬的票收入。其他內(nèi)容如發(fā)票數(shù)量、增值稅稅額等相應(yīng)填寫即可。 企業(yè)所得稅申報表中,您需要在“營業(yè)收入”一欄中填寫110萬,加上原本100萬的票收入,再加上新補開的10萬的票收入,也要在發(fā)票復(fù)核一欄中填寫對應(yīng)的發(fā)票明細(xì)。其他內(nèi)容也根據(jù)實際情況填寫完整即可。 拓展知識:修正利得是一種按現(xiàn)行稅法規(guī)定扣除稅款的抵扣額度,如果企業(yè)申報稅前利潤出現(xiàn)了減少,那么企業(yè)可以在企業(yè)所得稅申報表中使用修正利得的方式減少企業(yè)的所得稅。
2023 02/03 13:13
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