問(wèn)題已解決
老師,發(fā)工資的時(shí)候,借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬。在應(yīng)付職工薪酬這一欄里面,需要吧員工的名字作為二級(jí)分錄寫(xiě)進(jìn)去嗎?



同學(xué)你好,應(yīng)付職工薪酬這一欄里面,不需要把員工的名字作為二級(jí)分錄寫(xiě)進(jìn)去的。
2023 02/04 22:59

84785020 

2023 02/04 23:02
后面附工資表,在應(yīng)付職工薪酬后面直接填工資的總金額,對(duì)嗎?

84785020 

2023 02/04 23:05
還有,企業(yè)交了企業(yè)所得稅,老板自己有一份工資。那老板在個(gè)稅匯算清繳時(shí),只填自己的工資收入是嗎?企業(yè)的利潤(rùn)算不算進(jìn)去?

王雁鳴老師 

2023 02/04 23:32
同學(xué)你好,對(duì)的,一般情況下,企業(yè)交了企業(yè)所得稅,老板自己有一份工資。老板在個(gè)稅匯算清繳時(shí),只填自己的工資收入,是的,企業(yè)的利潤(rùn)不算進(jìn)去。

84785020 

2023 02/04 23:34
那在工資薪金這一欄,是填扣除后實(shí)發(fā)金額的,還是未扣除的金額啊?
如果是填扣除后的實(shí)發(fā)金額,那豈不是自己每個(gè)月的實(shí)發(fā)數(shù)字都要記?。?/div>

王雁鳴老師 

2023 02/05 07:39
同學(xué)你好,在工資薪金這一欄,是填未扣除的金額。


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這樣的分錄對(duì)嘛?
計(jì)提工資時(shí):
借:費(fèi)用,
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)付職工薪酬-社保
發(fā)放工資時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸: 住房公積金
借:住房公積金
應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:基本支出
其他應(yīng)付款
支付社保:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款
貸:零余額
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您好老師,計(jì)提工資分錄這樣做合理嗎?
借:管理費(fèi)用—工資
貸:應(yīng)付工資—應(yīng)付職工薪酬
應(yīng)付工資—社保(個(gè)人承擔(dān)部分)
次月發(fā)工資時(shí)
借:應(yīng)付工資—應(yīng)付職工薪酬
貸,現(xiàn)金/銀行存款
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大家好我請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,公司發(fā)現(xiàn)金福利我的賬務(wù)處理如下:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);發(fā)放的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)。這個(gè)應(yīng)付職工薪酬要不要在編員工工資表的時(shí)候加進(jìn)去,還是在編工資表的時(shí)候不加,在個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候在和員工的應(yīng)發(fā)工資加在一起申報(bào)?
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現(xiàn)新制度,代扣社保分錄做 借應(yīng)付職工薪酬/
工資 貸 應(yīng)付職工薪酬/社保。計(jì)提社保為借 業(yè)務(wù)費(fèi)用/社保 貸 應(yīng)付職工薪酬/社保。繳納社保為借 應(yīng)付職工薪酬/社保 貸 銀行存款 代扣社保部分少代扣了1200元,年末,收到這個(gè)1200現(xiàn)金。這個(gè)錢(qián)如何做分錄。預(yù)算會(huì)計(jì)做嗎。2019.01實(shí)行新制度哈
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