問題已解決
大家好我請教大家一個問題,公司發(fā)現(xiàn)金福利我的賬務(wù)處理如下:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);發(fā)放的時候:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款,這個賬務(wù)處理對不對。這個應(yīng)付職工薪酬要不要在編員工工資表的時候加進(jìn)去,還是在編工資表的時候不加,在個稅申報的時候在和員工的應(yīng)發(fā)工資加在一起申報?



同學(xué)你好
你可以加進(jìn)去
申報也要加上
2023 06/20 09:31

84784947 

2023 06/20 09:42
老師可不可以直接在申報的時候加,工資表不做進(jìn)去

樸老師 

2023 06/20 09:55
同學(xué)你好
也可以的哦
