問題已解決
老師,2022年5月份認證的發(fā)票,2023年1月沖紅,1月憑證怎么做,沖紅兩張發(fā)票,當時有一張做錯憑證,按普票入賬,沒做進項稅額,這個怎么處理好



你好,紅字發(fā)票按照原來的沖銷就可以
2023 02/15 08:55

84784967 

2023 02/15 09:11
借? 管理費用 負數(shù) 貸庫存現(xiàn)金? 負數(shù)? ?這樣嗎老師

84784967 

2023 02/15 09:18
還做以前年度損益調(diào)整嗎?

小寶老師 

2023 02/15 09:20
要通過以前年度損益調(diào)整

84784967 

2023 02/15 09:25
老師,1月份報表調(diào)整嗎?

小寶老師 

2023 02/15 09:28
需要的,需要的調(diào)整以前年度損益以后報表會存在。呃,不平的情況需要單獨調(diào)整。

84784967 

2023 02/15 09:30
憑證,這樣做就可以了嗎?借? 管理費用 負數(shù) 貸庫存現(xiàn)金? 負數(shù)

小寶老師 

2023 02/15 09:34
可以,這個是通過以前年度損益科目調(diào)整,不是通過損益類科目。

84784967 

2023 02/15 09:34
老師,這個怎么

小寶老師 

2023 02/15 09:36
好,您這筆業(yè)務實際是現(xiàn)金支付的嗎?

84784967 

2023 02/15 09:36
老師對的

小寶老師 

2023 02/15 09:48
您好,福利的進項不能抵扣,要計入管理費用,福利費?,F(xiàn)金支付的是對的。
