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老師,在做23年一月份的賬 發(fā)現(xiàn)22年12月少計提了應(yīng)付職工薪酬了,應(yīng)該怎么辦



借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬工資補上。
2023 02/16 11:38

84784968 

2023 02/16 11:43
是在一月份做這筆嗎

郭老師 

2023 02/16 11:45
對的,是的,是這么做的。

老師,在做23年一月份的賬 發(fā)現(xiàn)22年12月少計提了應(yīng)付職工薪酬了,應(yīng)該怎么辦
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