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問題已解決

老師,每月申報增值稅的金額是按未開票的金額來申報的,未交增值稅=未開票(累計貸方發(fā)生金額-進項稅額(期末余額借方)-未交增值稅(累計借方發(fā)生金額)對嗎?

84785001| 提問時間:2023 02/18 11:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,那您有開票收入申報增值稅?
2023 02/18 11:52
84785001
2023 02/18 12:00
我們是以客人回簽對賬金額確認收入的(這個是未開票的金額),每個月開票的金額是(已開票)但是申報不以這個數(shù)為依據(jù)
小林老師
2023 02/18 12:02
您好,未交增值稅等于應交稅費應交增值稅等科目余額明細結轉的,
小林老師
2023 02/18 12:02
您好,還可能有進項稅轉出等
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