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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,采購材料之前掛賬了,后來收到發(fā)票付款時發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了怎么做賬



你好
這個你按照實(shí)際支付的金額入賬就可以的,發(fā)票多開的不需要管的
2023 03/06 15:29

84784948 

2023 03/06 15:42
我掛賬含稅金額15538元他開的專票3個點(diǎn),含稅金額16069,也不管嗎,按含稅15538計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅452.56入賬嗎

王超老師 

2023 03/06 15:56
是的,這個差額不需要另外做賬的
