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2021年預(yù)收客戶200萬,用于沖減后續(xù)貨款,但是當時200萬沒有做賬務(wù)處理,現(xiàn)在需要核銷應(yīng)收貨款,怎么做賬務(wù)處理?



借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,當時公戶收到了錢嗎?你的銀行余額一致嗎?
2023 03/15 11:23

84784970 

2023 03/15 11:42
不是公戶收,是借款給老板,用于抵扣后期貨款,用以前年度調(diào)整的話,分錄怎么做?

84784970 

2023 03/15 11:43
這邊財務(wù)交接好幾個,賬套也換了新的,我查以前科目余額表,200萬是沒有做分錄的

郭老師 

2023 03/15 11:44
你好,借其他應(yīng)收款,老板貸應(yīng)收賬款。

郭老師 

2023 03/15 11:44
這個不涉及到分一類的科目

84784970 

2023 03/15 11:47
我們財務(wù)經(jīng)理讓我用以前年度調(diào)整科目入賬,我都不知道怎么弄

郭老師 

2023 03/15 11:52
你好,收入是在哪一年確認的?

郭老師 

2023 03/15 11:52
收入都是在今年開的發(fā)票,以前年度的只涉及到收款,他不是到及到損益類的科目,不用以前年度損益調(diào)整。你可以自己判斷一下。

84784970 

2023 03/15 11:54
2021年,不知道當時有沒做什么賬務(wù)處理。后來新來幾個會計,又另建賬套了。

84784970 

2023 03/15 11:55
200萬是2021年預(yù)收客戶款,200萬款剛好抵扣到2023年2月貨款,結(jié)清了。所以一直沒有銷賬,現(xiàn)在銷賬

郭老師 

2023 03/15 11:56
那你的應(yīng)收賬款是不是在借方有余額了,現(xiàn)在?

84784970 

2023 03/15 12:05
是的,從2022年9月到現(xiàn)在的帳還沒核銷呢

郭老師 

2023 03/15 12:08
你好,那就不涉及到損一類的科目,讓你老板還錢就可以的,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)收賬款
還回來,借銀行存款
貸其他應(yīng)收款

84784970 

2023 03/15 12:35
老師,如果是預(yù)收貨款,以前年度調(diào)整的話,怎樣做分錄?

郭老師 

2023 03/15 12:36
借預(yù)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,增值稅銷售額、所得稅的銷售額都需要去修改,建議你直接做到當年。

84784970 

2023 03/15 12:45
現(xiàn)在是內(nèi)賬的,不涉及稅吧

郭老師 

2023 03/15 12:47
借預(yù)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,直接做這個。

84784970 

2023 03/15 12:48
計入是:借:預(yù)收賬款 貸:以前年度調(diào)整 ,銷應(yīng)收賬款的時候,是不是,借:應(yīng)收賬款,貸,預(yù)收賬款?

郭老師 

2023 03/15 12:53
可以的,可以這么做。

84784970 

2023 03/15 14:16
應(yīng)收在借方了,有點懵了

郭老師 

2023 03/15 14:16
你好,預(yù)收賬款當時你不是問我怎么調(diào)整嗎?他在借方余額還是貸方余額?

郭老師 

2023 03/15 14:16
應(yīng)收賬款的借方余額還是有貸方余額?

84784970 

2023 03/15 14:20
預(yù)收是借方,提前收了別人錢

郭老師 

2023 03/15 14:20
你好,那你轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款是什么原因?
