問題已解決
老師,去年暫估一筆費用,我最后選擇了納稅調(diào)增,那今年這邊暫估怎么下賬?



對,申報時我納稅調(diào)增了
2023 03/16 09:14

84785020 

2023 03/16 09:21
借:主營業(yè)務(wù)成本,代應(yīng)該賬款——暫估

84785020 

2023 03/16 09:23
什么時候做這分錄?,可以直接進未分配利潤不

84785020 

2023 03/16 09:24
我申報完匯算清繳后的那月份可以嗎?

84785020 

2023 03/16 09:26
謝謝老師!喜歡你的解答方法,會先問我是怎么做的業(yè)務(wù),然后你再說方法,如果以后有疑問怎么才能直接找到老師

84785020 

2023 03/16 09:28
哦,這樣啊!好的!

84785020 

2023 03/16 09:30
老師,那我做了以前年度損益調(diào)整后,那未分配利潤和凈利潤兩種報表就不平衡了

84785020 

2023 03/16 09:32
但是我的期初數(shù)年初已經(jīng)做了,年結(jié)賬時系統(tǒng)帶過來的,調(diào)不了

84785020 

2023 03/16 09:33
哦,但是有的人說下一年自動就平了

東老師 

2023 03/16 09:06
您好,意思是怎么沖銷暫估是么

東老師 

2023 03/16 09:15
那你暫估的時候怎么做賬的,發(fā)給我看看

東老師 

2023 03/16 09:22
借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

東老師 

2023 03/16 09:23
就是你在本年度調(diào)整的時候才需要這么做。

東老師 

2023 03/16 09:25
對,沒事兒,就是這個意思。

東老師 

2023 03/16 09:27
這個你以后直接說找東老師就可以。

東老師 

2023 03/16 09:28
對,沒錯兒,直接說找我就行。

東老師 

2023 03/16 09:30
對的,這種情況需要調(diào)整報表期初數(shù)

東老師 

2023 03/16 09:32
應(yīng)該是可以調(diào)整,但是這個我沒調(diào)整過

東老師 

2023 03/16 09:34
不會的,不調(diào)整會有差額的
