問題已解決
老板將 2021年及2022年度的業(yè)務(wù)招待費發(fā)票拿來報賬,稅務(wù)上怎么處理?



借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目,貸:其他應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2023 03/19 15:13

84784992 

2023 03/19 15:32
老師,這個在匯算清繳時可以納稅調(diào)減不?

易 老師 

2023 03/19 15:38
你好,可以的, 沒問題
