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你好老師,請問一下申報增值稅填錯了,,3月一共開了2筆發(fā)票分別是500元,800元,,,500元的申報在2月免稅的其他發(fā)票,免稅的未開票申報的是2月收入1500-500=1000元,3月的還有一筆發(fā)票800元未申報,3月申報在免稅的其他發(fā)票800,免稅的未開票申報的是3月收入2500-800元=1700元,這樣做對嗎?如果沖減需要怎么沖減呢?



同學你好
這個可以的哦
直接沖減就可以了
2023 04/12 09:15

84785002 

2023 04/12 09:17
不太會操作怎么沖減呢?

樸老師 

2023 04/12 09:25
原分錄負數(shù)紅沖就可以了

84785002 

2023 04/12 09:43
我是申報增值稅報表報錯了,分錄沒問題啊

樸老師 

2023 04/12 09:52
同學你好
那就只能更正申報了

84785002 

2023 04/12 09:53
就是更正申報不會操作,麻煩老師給指導一下

樸老師 

2023 04/12 09:59
同學你好
去稅局大廳更正

84785002 

2023 04/12 10:01
申報3月增值稅的時候不能更正嗎

樸老師 

2023 04/12 10:11
同學你好
這個一般更正不了
具體看當?shù)?/div>


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