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六月的進項稅額是217808,銷項181539.83,認證了221831.01月末留抵稅額是40291.18,這個結(jié)轉(zhuǎn)怎么做



你好,六月的進項稅額是217808,認證了221831.01,怎么認證的221831.01比進項稅額217808還要多呢??
2023 04/12 12:30

84784948 

2023 04/12 12:43
因為我之前的月份一直都有進項的沒有認證

鄒老師 

2023 04/12 12:44
你好,銷項181539.83,認證了221831.01,月末留抵稅額是40291.18,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

84784948 

2023 04/12 12:57
我這寫的對嗎

鄒老師 

2023 04/12 13:00
你好,銷項181539.83,認證了221831.01,月末留抵稅額是40291.18,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

84784948 

2023 04/12 13:04
老師那我六月份的進項和銷項的結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫呢

鄒老師 

2023 04/12 13:05
你好,銷項181539.83,認證了221831.01,月末留抵稅額是40291.18,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)181539.83,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40291.18,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)221831.01

84784948 

2023 04/12 13:08
老師五月份進項4022.64我的銷項沒有,那我這個會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎

84784948 

2023 04/12 13:10
老師我那個六月份的進項稅額217808.37該怎么辦

鄒老師 

2023 04/12 13:12
你好,5月份根據(jù)你描述,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
六月份的進項稅額217808.37,我做的分錄已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了啊

84784948 

2023 04/12 13:14
那我是不是要做個分錄把六月進項和六月認證的這兩個科目寫一下

鄒老師 

2023 04/12 13:15
你好,認證了才需要計入進項稅額,然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理啊?

84784948 

2023 04/12 13:17
八月份進項498731.86銷項862967.23,認證了862967.23,我的會計分錄是不是我這樣做的老師

鄒老師 

2023 04/12 13:18
你好,第三筆分錄不需要做?
銷項862967.23,認證了862967.23(這個描述是有問題的)

84784948 

2023 04/12 13:20
為什么第三筆分錄不用做,可是老師我這邊銷項和認證的稅額確實是這個啊怎么辦

鄒老師 

2023 04/12 13:21
你好
因為你之前的進項稅額? 通過分錄一已經(jīng)結(jié)平了
第二個分錄,把銷項稅額 結(jié)平了
你再做第三個分錄(就是錯誤的了)

84784948 

2023 04/12 13:23
那我認證的稅額該怎么做老師

鄒老師 

2023 04/12 13:24
你好,認證的稅額
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
然后這樣做結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(或借方)
