問題已解決
老師您好,請教一下,本月做的未開票收入,下個月開票了沖紅,在做一個正確的分錄對吧,是不是多提稅了呀



先做紅沖,在做一個正確的分錄。一負(fù)一正,不會多提稅
2023 04/12 21:46

84785009 

2023 04/12 21:50
在上個月做的收入時,不是計提印花稅了嗎?

84785009 

2023 04/12 21:51
在這個月做正確的分錄,還得計提印花稅呀,麻煩老師解答一下

文文老師 

2023 04/12 21:52
是,上月計提了印花稅,這月一負(fù)一正,收入不變,不會增加印花稅

84785009 

2023 04/12 21:54
謝謝老師,明白了

文文老師 

2023 04/12 21:55
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

84785009 

2023 04/12 22:14
老師還得麻煩問一下,計提印花稅是進(jìn)項加含稅銷售金額的合計數(shù)嗎?

文文老師 

2023 04/13 19:50
計稅依據(jù)是成本(即購進(jìn))+銷售
