問題已解決
老師這是之前去年抵扣了現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么寫分錄以前是外賬做的外賬也沒有記進(jìn)項(xiàng)抵扣的分錄



你好,你要轉(zhuǎn)到哪里去
借:XXXx費(fèi)用或者成本
貸、:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 04/13 15:04

84784954 

2023 04/13 15:14
老師我借的是管理費(fèi)用辦公費(fèi)

張壹老師 

2023 04/13 15:26
你好,
借:管理 費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸、:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
