問題已解決
老師,去年我們準備購進一臺設備,二手的,對方把票開給我們了,但是我們一直沒支付,但是也計提折舊了,增值稅也抵扣了,現(xiàn)在又說不買了,按照租的方式,那么我賬務上面要怎么處理呢?已經跨年了的



借應付賬款,貸固定資產,
借累計折舊,貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整
貸利潤分配,未分配利潤匯算新交納稅調增就可以了。
2023 04/13 16:58

84784978 

2023 04/13 17:18
就是說把之前的賬紅沖了,然后再把折舊了的給調整回來是嗎?那如果老板他又讓出納給了錢了,然后現(xiàn)在又說不要了怎么辦呢?

郭老師 

2023 04/13 17:23
你好,不要了是什么意思的?

84784978 

2023 04/13 17:26
就是不買他的設備了,自己重新購買,但是當時沒扯清楚就又給了錢……

郭老師 

2023 04/13 17:31
那這個錢還能要回來嗎?要不回來的話就做營業(yè)外支出。

84784978 

2023 04/13 19:50
應該可以回來,那之前已經抵扣了的進項怎么做呢?

郭老師 

2023 04/13 19:51
能要回來的話,你就先借其他應收款貸銀行存款返還回來再做相反的。

84784978 

2023 04/14 11:42
之前抵扣了的進項稅需用做轉出嗎?

郭老師 

2023 04/14 11:46
對的,是的,需要的需要這么做的
