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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月份繳納去年稅費(fèi)延期到期繳納的增值稅和企業(yè)所得,我剛接手用上任會(huì)計(jì)期末數(shù)作為我的期初數(shù)建賬,1月份交這兩個(gè)稅費(fèi)怎么做分錄?



同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交或者未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。
2023 04/13 23:07

84785001 

2023 04/13 23:39
這樣的應(yīng)交稅費(fèi)的余額為負(fù)數(shù),不需要先做一筆計(jì)提嗎?

王雁鳴老師 

2023 04/13 23:47
同學(xué)你好,如果是負(fù)數(shù)的話,需要計(jì)提處理,借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。計(jì)提增值稅時(shí),借,以前年度損益調(diào)整或者利潤分配,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交或者未交增值稅。

84785001 

2023 04/14 09:18
老師不是沒有以前年度損益調(diào)整了嗎?還可以放別放科目嗎?

王雁鳴老師 

2023 04/14 09:38
同學(xué)你好,有的,可以記入利潤分配科目。

84785001 

2023 04/14 09:43
利潤分配的哪個(gè)科目呢?

王雁鳴老師 

2023 04/14 10:25
同學(xué)你好,利潤分配-未分配利潤。
