問題已解決
老師個稅手續(xù)費退費要填報增值稅申報,這個分錄怎么做



你好; 你是小規(guī)模還是一般納稅人的 ;好判斷?
2023 04/17 09:56

84784975 

2023 04/17 09:59
一般納稅人

meizi老師 

2023 04/17 10:06
你好; 一般納稅人沒有開票 在服務欄次 - 未開具發(fā)票欄次去寫報增值稅; 按6%??

84784975 

2023 04/17 10:11
老師這筆款是2月收到的,我分錄是借銀行存款1830.48貸:營業(yè)外收入1803.48

84784975 

2023 04/17 10:12
哪我這個月報稅增值稅不是銷售增加了,我應該怎樣做分錄

meizi老師 

2023 04/17 10:14
你好;? ? 你做 比如;‘ 借銀行存款 1803.48 貸? ?營業(yè)外收入?1803.48/1.06; 應交稅費-應交增值稅 1803.48/1.06*0.06’

84784975 

2023 04/17 10:24
老師我把2月做的這筆沖紅,3月份重新做一筆可以嗎

meizi老師 

2023 04/17 10:26
你好; 對的;? ?先紅沖在做?

84784975 

2023 04/17 11:25
老師我這個月報表和申報表已經申報了,哪申報表和財務報表都要重新申報嗎

meizi老師 

2023 04/17 11:31
你好; 去修改下即可;? ?申報期還沒有過? ?

84784975 

2023 04/17 11:48
好的謝謝老

meizi老師 

2023 04/17 12:02
不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價??
