問題已解決
老師,去年計(jì)提的費(fèi)用假設(shè)1萬,今年發(fā)票來了成了5萬,差額4萬不通過以前年度損益調(diào)整,記到當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?



差額就不用調(diào)整帳。差額是匯算清繳納稅調(diào)整就行。
2023 04/25 11:19

84785017 

2023 04/25 11:26
發(fā)票1月份開過來,不需要做賬嗎?利潤(rùn)分配、盈余公積都不用做嗎???

玲老師 

2023 04/25 11:32
開來發(fā)票時(shí)把暫估的紅蔥按照發(fā)票入賬。用以前年度損益調(diào)整期末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。

玲老師 

2023 04/25 11:33
打錯(cuò)字了,不是期末結(jié)轉(zhuǎn),是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。

84785017 

2023 04/25 11:33
不用以前年度損益調(diào)整,計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用可以嗎

玲老師 

2023 04/25 11:33
你好,需要用以前年度損益調(diào)整。

玲老師 

2023 04/25 11:34
計(jì)提盈余公積有差異的也要調(diào)整。
