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我2022年11月計(jì)提100萬成本,分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:應(yīng)付賬款100萬,2023年4月收到發(fā)票應(yīng)該如何做分錄,匯算清繳如何操作

84785027| 提問時(shí)間:2023 05/08 15:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款。
2023 05/08 15:47
84785027
2023 05/08 15:49
意思是借:應(yīng)付100 貸以前年度損益100 借以前年度損益90 貸應(yīng)付90?那匯算清繳如何處理呢
郭老師
2023 05/08 15:52
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額10
84785027
2023 05/08 15:55
填著會有風(fēng)險(xiǎn)提示
郭老師
2023 05/08 16:00
你好,忽略這個提示就可以的。
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