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問題已解決

這個是開的差額發(fā)票,我應該怎么做分錄呀 票面有差額

84784952| 提問時間:2023 05/12 18:02
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,請稍等下
2023 05/12 18:08
向陽老師
2023 05/12 18:16
單位是銷售方還是購買方的?
84784952
2023 05/12 18:17
我是銷售方
向陽老師
2023 05/12 18:27
借銀行存款5635, 貸主營業(yè)務收入5635/1.06 應交稅費、應交增值稅銷項 5635/1.06*6%
84784952
2023 05/12 18:31
怎么做 才能體現(xiàn)出差額 增值稅申報表里面申報金額應該是5635-5070的金額 但是賬面怎么具體做呢
向陽老師
2023 05/12 18:38
當你在做成本,借主營業(yè)務成本, 應交稅費簡易計稅 貸銀行 就可以了呢
84784952
2023 05/12 18:43
我糾結(jié)的是 最后的差額確認的收入 普通行業(yè)小規(guī)模申報稅 收入通??蠢麧櫛碇鳡I業(yè)務收入 但是差額是看收入減去成本之后的金額 也就是營業(yè)收入了。主營業(yè)務收入科目是不是就虛增收入了。應不應該是直接表示的差額部分在主營業(yè)務收入的科目里面呢
84784952
2023 05/12 18:44
我說的是增值稅報表填寫金額的體現(xiàn)
向陽老師
2023 05/12 18:55
這個收入是你總的收入÷1.05的收入,因為所得稅他是根據(jù)差額之前的 所以這里不能是你發(fā)票上面的那個金額
84784952
2023 05/12 18:59
小規(guī)模納稅人 差額稅率是5 還是3還是說可以按照目前的1%呢 我看票面好像是1%
向陽老師
2023 05/12 19:15
您好,同學,旅游服務1%
向陽老師
2023 05/12 19:16
旅游服務1% 勞務派遣5%
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