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預(yù)支采購成本當(dāng)時(shí)是借其他應(yīng)收貸庫存現(xiàn)金,沖的時(shí)候是借應(yīng)付帳款-供應(yīng)商貸其他應(yīng)收款嗎



您好,你這樣沖,庫存現(xiàn)金沒平掉了
2023 05/25 15:42

84784947 

2023 05/25 15:46
借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 ,收到材料后材料入庫分錄:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款,后續(xù)沖借應(yīng)付帳款貸其他應(yīng)收款對(duì)嗎

劉艷紅老師 

2023 05/25 15:50
借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款,這筆是做什么的分錄?

84784947 

2023 05/25 15:51
是庫存現(xiàn)金才對(duì)

劉艷紅老師 

2023 05/25 15:56
這個(gè)分錄是因?yàn)槭裁醋龅模?/div>

84784947 

2023 05/25 16:01
預(yù)支采購

劉艷紅老師 

2023 05/25 16:03
借:其他應(yīng)收(負(fù)數(shù))
借:銀行存款 ,
收到材料后材料入庫分錄:
借:原材料 (負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款,(負(fù)數(shù))


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預(yù)支款項(xiàng)用什么單據(jù)寫?分錄是:借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金嗎?如果是公戶付的預(yù)支款,可以寫貸銀行存款的嗎?
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借的時(shí)候:借其他應(yīng)收款,貸庫存現(xiàn)金,還時(shí):借庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款,是這樣做分錄嗎?
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老師你好,預(yù)支員工工資,后來發(fā)放了
預(yù)支工資時(shí)
借:其他應(yīng)收款-某某人
貸:銀行存款
發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)收款-某某人
這樣寫對(duì)不對(duì)呢
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我們公司,采購物資時(shí),由采購借支,然后直接付給供應(yīng)商。
借支時(shí):借:其他應(yīng)收款-采購 貸:銀行存款
走完流程寫收據(jù)給采購,并做沖銷,并沒有向采購收回錢,也沒有再向供應(yīng)商付款。
其分錄為,
借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款-采購
還是
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-采購 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
出納應(yīng)該如何入走完流程后的數(shù)?
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我們供應(yīng)商的帳對(duì)不上,有的是平的,賬上有欠對(duì)方,有的對(duì)方欠我們,因?yàn)椴少徥抢习?,中間差入庫等,庫存也對(duì)不上,我直接對(duì)供應(yīng)商的帳做了調(diào)整,借:應(yīng)付賬款。貸其他應(yīng)收款?;蛘呓瑁浩渌麘?yīng)收款貸:應(yīng)付賬款。最終供應(yīng)商的帳調(diào)整正確。但是其他應(yīng)收款有40多萬的貸方余額。我最終怎么處理呢???
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