問題已解決
這張發(fā)票,去年12月暫估了,暫估的金額有差異,已經匯算清繳了,這個如何寫分錄入賬



借應付帳款貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸應付帳款
2023 05/28 09:10

84785037 

2023 05/28 09:12
暫做的金額也有差異啊

84785037 

2023 05/28 09:13
如去年暫做了500,發(fā)票回來100元

郭老師 

2023 05/28 09:14
剩余的發(fā)票沒有到
還是多暫估了

84785037 

2023 05/28 09:15
這張發(fā)票12月暫估的金額不一致

郭老師 

2023 05/28 09:20
借應付帳款500貸以前年度損益調整500
借以前年度損益調整100
貸應付帳款100

郭老師 

2023 05/28 09:20
不一致也能做了
匯算清繳調增400
