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問題已解決

老師好,21年有筆這樣的賬,當(dāng)時(shí)是結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-貨款 請問怎么處理。

84784988| 提問時(shí)間:2023 05/29 16:49
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是暫估嗎還是
2023 05/29 16:50
84784988
2023 05/29 17:00
這筆具體情況我不太清楚,我只知道是21年末12月份有這筆
小鎖老師
2023 05/29 17:00
那這個(gè)也沒有其他影響把
84784988
2023 05/29 17:05
這筆賬應(yīng)該是暫估的
小鎖老師
2023 05/29 17:05
對啊,他不影響損益啊這個(gè)
84784988
2023 05/29 17:06
但其他應(yīng)付款-貨款,這個(gè)科目怎么平了
小鎖老師
2023 05/29 17:08
你后期也不支付嗎這個(gè)
84784988
2023 05/29 17:10
本來就沒有這個(gè)科目的,是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,計(jì)入了這個(gè)科目
小鎖老師
2023 05/29 17:14
那你們就轉(zhuǎn)到營業(yè)外了
84784988
2023 05/29 17:18
轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款下面可以嗎
小鎖老師
2023 05/29 17:20
不行,這個(gè)是不可以的
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